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无棣县润禹水务集团有限公司 召开2021-2024年度财务内审问题分析总结暨财务培训工作会议
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为加强集团内部审计工作,提升财务工作水平,5月27日,无棣县润禹水务集团有限公司召开2021-2024年度财务内审问题分析总结暨财务培训工作会议。集团党委委员、副总经理陈新平主持会议并讲话,相关部室负责人、子公司分管领导、财务人员参加会议。

会上,相关部室负责人对2021-2024年度的财务审计报告进行了详细解读,客观分析了工作中存在的不足和薄弱环节,提出了后续改进的方向并围绕最新的财务法规政策、财务管理技巧、内部审计实务等内容对财务人员展开培训。财务人员们认真聆听、积极互动,纷纷表示通过此次培训,对财务工作有了更深刻的理解,专业技能也得到了显著提升。

会议强调,一要加强制度建设,完善财务管理制度和内部审计制度,确保各项工作有章可循;二要强化执行力度,严格按照制度和流程办事,杜绝违规操作;三要持续提升财务人员的专业素质和业务能力,打造一支高素质的财务团队;四要充分发挥内部审计的监督作用,及时发现问题、解决问题,为集团发展保驾护航。
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